你好; 你这个应该是做 借应收账款 或者银行存款贷主营业务收入- 无票收入 ;主营业务收入- 开票收入 、应交税费-应交增值税

老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
2月有销售未开票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?
2月有买材料未收到发票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?
1月采购材料未收到票,分录这样: 借:材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷:应付账款 2月收到发票,分录这样: 借:应交税费-进项税额 5999.56 贷:应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56 现在的问题是,发票开错了,金额没错,在3月开了红字发票和重开了蓝字发票,3月完整的分录应该怎么做?
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?@董孝彬
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗