同学你好 你看看都结转了吗

你好 老师 想咨询下 账上挂了1万多库存,可能是之前结转成本导致的,现在也没有留抵 ,都是再购进,再销售出去的,所以这个库存怎么处理掉呢?
请问老师,建筑公司购进了建筑材料全部用于工程施工了但是又开了销售建材的票 购进的和卖出的还不是对应的 这也是个新公司没有库存商品 这销售该怎么做账呢?怎么结转成本呢?
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
在做账时看以前会计做的,销售收入的时候都没有结转库存商品,不知有没有库存商品,公司是设计,销售产品的范围,这样没做库存商品怎么理解可以ma?看它有的购买的设计费做主营业成本, 有的购进产品也是做的主营业务成本,没有做过库存商品的分录
公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
是都结转完了,余额表库存商品显示没有数量了,可是我做的进销存台账有期末库存
同学你好 这个可以的
这个是什么原因是导致这样呢?
同学你好 你没核对好数据吧 重新核对一下 看看入库和出库一样吗
知道了,我是有一个商品没有进 有销售,另外两个商品有进大于销,我把这两个商品全部结转了库存,余额表就没有了库存,进销存表就会有这另两个商品的库存,是不是这个原因?
对的 是这个原因的