直接做在22年就是了,不调整利润

老师们,我有个问题:2021年的汇算清缴已经做完了,但前任会计将2021年的成本暂估了600万,但今年4月份实际来的成本发票是200万,我在4月份做账是不是: 借:利润分配未的—未分配利润 -400万 贷:应付账款/银行存款 -400万 借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付账款/银行存款 200万
老师,请问收到2021年汇算清缴退税293.03,分录是借:银行存款293.03,贷:利润分配-未分配利润293.03吗?还是借:银行存款293.03,借:所得税费用-293.03
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
老师请问2022年的发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款没问题吧
老师社保退回的稳岗费2021年的2022年做账的分录 借银行存款 贷利润分配-未分配利润
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
老师分录对吧
是的,分录是对的哈