您好,您现在具体是什么东西错了呢?
老师第四季度所得税,按年的交了,税款也扣了,报错了咋办?可以到汇算清缴时再调吗?还是得作废重新报?
老师,就是我第四季度财报错了,也就是我所得税也申报错了,应该怎么办啊?现在我又填写了年度汇算也提交了
我现在正在报第四季度的企业所得税,第三季度因为挣钱了,也计提了也交了,金额是9275.35,第四季度又亏钱了,这样按全年累计算出来应该计提3533.71我第四季度该怎么做账呢
老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 账上也没有计提 那我应该怎么办
老师请问,小规模24年季末企业所得税申报人数申报错了,又发现之前的账也错了,我就返回24年账更正。这家小规模没有季报财务报表,只有年报,我现在需要把24年第四季度的企业所得税更正重新申报吗
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
利润表的管理费用少填了4000,导致利润总额错了
你好,这个您去更改一下,然后这个汇算清缴也重新要更正。
怎么更改啊?这个流程老师您可以说一下吗
你好,您去更改那个财报啊,就是把财报重新报送一下就可以了。在电子税局具体的操作你要问下当地12366,因为每个省的不一样。然后汇算清缴这里也是要要更正申报就可以了,但是因为你增加了费用会涉及到退税,但是这个比较麻烦。税务局可能会查账。