你好 可以的,你按照时间顺序冲的
老师你好,我想请问一下,我有一张发票已经付款了,但是得下个月才开票,我可以先这个月暂估,然后在取得发票后,然后冲销暂估吗,就是想问下餐费的发票也可以暂估吗?
老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
亲,去年6月的暂估,没冲回,可以今年取得发票冲回吗
专票认证的时候多认证了两张,但做账的时候这两张没算,报增值税的时候也没算在里, 我后期应该怎么处理
税款已经教完了,才发现多认证两张发票 下月做账时,应该怎么处理
那你下个月再账务处理的
4月马上做账了,应该怎么处理 做分录的应该怎么做
你4月份做到你的进项里面的