你好 你们单位还钱给个人
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师,如果按借钱买车处理,那这个借款(其他应付款)怎么出去,余额怎么归零呢?到时候10万的车子折旧完余额只剩一万,但是其它应付款还留着10万,应该怎么处理好[捂脸]
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我公司有个设备在14年工程完工结转固定资产时因只付了预付款,就按合同65万结转的,到18年累计付了47.5万,就开了47.5万发票,有65517.25元进项税可抵扣,我做账时借应交税金-应交增值税-进项税65517.25,贷其他应付款/待转固定资产65517.25。在21年时付了17.5万,也开了17.5发票,这笔进项税我是记借应交税费,贷管理费用-其他。现就65万金额已付清,发票已开齐了,折旧在23年也计提完了,但那笔其他应付款-待转固定资产65517.25一直挂着,要怎么调账呢?
老师,公司想做股权变更,现在公司账面未分配利润30万,转股权那个股权未实缴过注销资金,现在应该怎么处理
我公司是一般纳税人,给客户购买了一套设备,然后需要安装,请问安装费开多少税率?
在上市公司半年度财务报告披露时 资产负债表科目 未分配利润的上年数取上年期末数还是上年同期数
我们出口,开进来的发票是13的税率,但是商品退税率为0,税务这边说的不能退税,视同内销,那我开具销售发票是0税率?还是13的税率呀?
补缴以前年度的增值税和附加税,附加税 用记在以前年度损益调整这个科目吗
老师,麻烦问下,企业销售会员卡,会员卡作用是买商品有折扣,年节有赠品,请问收入和赠送时要怎么账务处理?
公司的内账,用老板的银行卡给员工报销,收付一些业务费用,可以备注吗?
请问老师,收到转账支票需要上银行支取吗??具体怎么操作?
我们是一般纳税人工业。上个月有一笔原材料暂估入库,原材料在上个月被车间领用,生产的产品在上个月已经全部销售出去了。这个月材料的发票到了,发票金额比暂估金额少2000元。这个账本月怎么做?
您好,老师,我想请教一下,现在我公司利润较大,为降利润(希望控制在300万以内),近期购置一辆价值大概50、60万的车,我能不能在当月就在会计处理上将车辆费用一次性计入费用?如果按照常规税务上一次性计入当期成本费用,会计上按照4年折旧分摊成本那我是不是得预缴企业所得税?那我今年企业所得税就最少75万了