计提的工资是发生额,应付职工应酬贷方余额=应付职工应酬贷方发生-借方发生

老师,科目余额表里头的应付职工应酬贷方余额是不是我计提本月的工资
科目余额表中 应付职工薪酬 本年累计借贷方金额不一致
老师,应付职工薪酬科目月末会有余额吗,如果4月份,发三月工资,计提四月工资,金额不一样,是不是4月末科目余额表应付职工薪酬科目会有余额
老师,这是之前会计做的应付职工薪酬科目的账,他四月红冲了三月份的工资,按正常是不是应该补计提,应付职工薪酬期末应该贷方本月计提余额对吧
应付职工薪酬贷方本月余额14,科目余额是13,这个是多计提了么
油卡充值需要什么附件?
发给客户后,退货后返工,因为其他原因返工费用需客户承担,可以作为加工费收入记账吗
2月制造费用本应该转到管理费用,2月已经结账,现在在3月可以直接做:借:管理费用 贷:制造费用吗
老师,我是核定征收个体户,现在办理税务注销应该选择什么呢,网上申报
有内销、外销,租金发票进项转出金额增值税申报表填写在哪里?
老师好,我想知道营业执照中经营范围大类都包含哪些 这在哪里可以看到 比如 机械设备 具体包括哪些小类
印花税申报栏 应税凭证名称 应该填什么
请问老师成立公司包括小规模是股东必须不少于三个人吗?
老师,我发现2025年11月-12月的工资多计提了1798,所以我在今年3月份做了冲回多计提的账务处理。外账上这样做,有影响吗?我们公司用的是小企业会计准则
请问老师股权转让需要什么流程,税务要查账吗?