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老师,销售配件公司,采购购入配件库管入库,有的有发票有的没有发票。销售配件后填写出库单月末一起给到财务,这里有的对方没要发票不给钱就先不开,时间长了这些销售出库单就积攒了很多,有的可能顶账了,有的可能不给了,所以很混乱。 请问老师有没有好的具体规范的流程借鉴一下?

2023-04-03 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 07:48

不要票你可以先做未开票收入

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快账用户6265 追问 2023-04-03 07:53

现在想做一个各个岗位对接流程避免一下这种问题,比方采购怎么样和库管,库管和销售,库管和财务,,就是四方怎么更好的衔接这样的流程,简单容易理解的?

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齐红老师 解答 2023-04-03 07:59

首先,采购应该根据生产订单买料,买料之前需要填写采购订单,包括单号,材料,数量,价格等,交于负责人签字,小公司一般是老板签,大点的财务。总之是不能只采购一个部门确认的。签好后复印一份给仓库以便入库,一份给财务留底对账。仓库主要是确定收货实数与,价格与采购单上是否相符,必要产品需要QC确认质量。财务主要对采购与仓库起监督作用,负责仓库盘点等数量的监督。有些公司财务需要进行市场询价,对采购部门进行成本考核,参与报价

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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