可以的,可以这么做。
2022年02月接手了一家单位,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
2022年02月接手了一家单位代账,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
老师,2022年发票没开来,我做了暂估价55万,上个月止发票只到了20万,还有的要这个月开我能不能分开冲红暂估价的
请问,比如我这个月估计可能开一百来万发票,进项也1百多万,存货有暂估的,我把这百来万进项全冲掉暂估了,可能还不够,那如何估算还要开多少进项进来呢?我不想老是账上挂着个暂估,
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?