你好,13%的经营租赁*设备租赁

老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
设备制造公司,我们租赁设备给客户,发票是开几个点?发票内容怎么写?
去年卖给客户的设备56000,21年12月13开的票,已付款56000元,后期设备出问题,对方退回,又买了其他两个设备分别26000元和13000元,又给他们开了一个26000的票,13000的没开,客户现在让退他们多余的款,应该怎么退?
我们买卖设备,有客户,租借,不买,两年后设备还给我们,那么发票开6个电话还是13个点,内容怎么开,
老师有个棘手问题我蒙圈了,我司签订了一个设备买卖与安装合同。合同约定了给对方开13%的发票,于是开票我就按商贸买进卖出设备开的13的票。做账也打算按商贸做!但是今天老板打电话说,还有购买护杆,护栏加工的费用,以及安装设备的用的人工劳务费发票开进来了,我瞬间不知道该怎么做账了
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
这个设备是租的,不是买的,也是13个点?
对的,是的,是这么做的。
还有我们的设备包含了软件研发费用,也就是里面有软件部分,那么开票的时候可以把软件部分开出来吗,到时候即增即退
你好研发是6%的税率。
如果是软件的话,13%的
我的意思你应该没理解,我们租给客户的设备,里面有嵌入式软件,所以,我们开发票的时候有一半的软件费用,和一半硬件费用,强调下,是租借,不是卖,
你好,租借这个属于经营租赁,13%,他不享受软件的即征即退
售后回租的,这个才是6%的税率。
什么是售后回租
是将自制或外购的资产出售,然后向买方租回使用
那我们这个是我回租还是租借,我们的设备是自己生产的,里面的软件也是自己研发的,
你好,你自己生产的,然后对方租用你们单位的不是吗?然后你们给对方开租赁发票,经营租赁13%的。