您好,18年处置固定资产是不是贷:营业外收入啊,那这个所得税就是缴了的,现在补缴增值税,还应该调减18年汇算清缴的应纳税所得额,因为从营业外收入里调出了 销项税,还缴的附加税。补18-21年所得税的话,要更正当年汇算清缴报表的,不在22年汇算清缴里填列

去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
18年处置固定资产没交增值税,21年被通知补增值税,已补交。现在专管员说18-21年只补了增值税,现在让补所得税没,22年汇算清缴还没做,如果需要补18-21年的所得税,是在22年汇算清缴里填列还是另填其他表?
老师好!20年和21年亏损,22年盈利,但并没有全部弥补完所有亏损(还余3万多)。在22年的汇算清缴中,显示还有要缴企业所得税(期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写)且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳(表中自动显示)是哪里出问题了吗?
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
我们19年处置的,处置之后还在提折旧,所得税需要纳税调整吧,22年底才提完折旧,19-22年折旧都要调增吗?往年的填在哪
您好,处置后折旧是咋折旧的啊。每年的折旧要调整的话,需要更正当年汇算清缴报表的,不在22年汇算清缴里填列。更正往年的年度汇算清缴涉及到这个费用的表都要更正
刚接手不清楚什么前任出发点,更正往年汇算清缴需要去大厅吧老师
您好,是的呢,更正往年汇算清缴需要去大厅的