不需要交税的时候,直接按照发票的上面的金额来申报就可以的,不用换算。

老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
老师,我想问下税控盘金额跟增值税申报表数据不一致现在申报不上,税务局说也不能强制申报,我应该怎么处理?需要调整报表?田销售额还是税额呢
出口企业,一般贸易,生产行业,有一部分收购发票提了进项税,那么这部分在免抵退明细数据采集时候要不要填入到免税原材料价格一栏中?如果填了的话,最后退税的计税金额就会减去免税原材料价格,再乘以13%,这种情况该怎么处理?
老师 一季度️开免税的发票 填报的时候 要不要价税分离后 在填销售额 这样跟税控盘数据就不一致了 还是要怎么处理
老师,我们研发了一个技术,售卖了,研发是零成本研发的,然后企业所得税季报的时候,所得税减免那一行也就是8.1行填写上这个售价的金额就比第三行的利润总额大了,这样不允许提交,这样怎么处理? 可以这个8.1行只填写一部分售价吗?
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。