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老师您好,我想问下内账怎么做好?有很多发票不是实际产生的业务,又是公司付出去的钱,如果内账按真实情况不记账,月末银行对账单又对不上,这个咋办

2023-04-05 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-05 15:11

您好,内账就是要按银行对账单做的,所有花出去的钱都要入账,外账还有不与实际业务相关联的费用不能入账。我们公司是这样操作的

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快账用户9756 追问 2023-04-05 15:13

问题是我们有些票是多开回来的成本票,不是真是发生的采购,如果计入内账,那么又与内账的真实性相违背了,这个需要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-04-05 15:20

您好,那您这个账是管理用的了,跟我们内账的流水账还是有区别的。这样先按银行账单一个账,在这个基础上调整一些成本费用作为内账,就是比较辛苦了,相当于3套账

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快账用户9756 追问 2023-04-05 15:22

那要晕菜了

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齐红老师 解答 2023-04-05 15:37

您好,这种不规范的公司确实比一般公司的财务要累很多的

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您好,内账就是要按银行对账单做的,所有花出去的钱都要入账,外账还有不与实际业务相关联的费用不能入账。我们公司是这样操作的
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最近我都牛玩腻了,你要喜欢你要你好,内账的可以做账务处理,也可以做流水,主要看你老板。
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您好,6个单体报表做出来后,把报表合并,抵销内部交易和往来科目余额就好了,这个合并报表就是一个集团的整体的报表,内部相互的都要剔除
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