你好,不用付款的这部分发票,不用入账的。
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
我们是工业企业,想买运输车辆自己送货,但是必须挂靠在运输公司,对方让我们一次性付车款,付车款时怎么记账,挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款,平时车辆维修费,油款,怎么记账,还有每年车辆的保险也是我们负担,怎么记账?我想的是付车款时,借其他应收款,贷银行存款,啥时他开运费发票来就冲其他应收,可是平时这些费用没法计入我公司的费用,虽然有车,但是运输车辆费用太大
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
就是我们公司买车,然后对方公司已经开了汽车全款的发票了。 但是购车礼包里边有其他的优惠项目,这些项目他们又单独给我们开票,所以我想问一下这个发票如何入账,对方科目应该填什么? 因为这部分我们不用付款,我也不能贷:银行存款科目。
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?