同学你好 都i有发票吗
请问老师,之前收到2笔一样的货款,我做的都是借银行,贷应收,后来对方公司说多付了一次,我们又把钱退回去了,那应该做什么科目? 我做的是借:银行 负数 贷:应收 负数 是不是不对
我们是建筑业,挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多,我就是做的其它应付款,然后工程款到了,跟他打钱,他差我们材料票,我又做的其它应收款,这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。
老师,你好! 我司是做收购一般工业固废的,简单说就是对方公司有固废的,我们去处理然后现金或公户收款这样,应该叫什么科目?然后我司收购一批固废,付款又是什么科目?
老师,请教一下,我司是做收购一般工业固废的,简单说对方公司有固废我们去收购,然后对方给现金或者开发票付款给我们,应该是什么科目?如果我司把固废出售给其他公司,我司要现金或公户付款给对方应该是科目科目呢?
老师,我们公司的应收账款客户,我们打了一笔保证金给客户,然后我们用什么科目呢,比如,十五冶金建设集团是我们的客户,平时做账借应收账款-十五冶金建设集团有限公司,贷 主营业务收入 ,那今天我们公司付款了一笔保证金给十五冶,现在用什么科目呢,怎么做账呢,是借:应收账款-十五冶 贷 银行存款吗
老师办公室装修费4万能不能一次摊销,不分两年
老师 你好 我想问下应付账款只计应付的货款不能计入应付的设备款吗
有出生年月日,怎样计算年龄
老师,您好,由于七月社保基数7月没有出来,没有发放七月工资,8月10号刚出来,基数没有变,七月工资8月发放,工资表头需要改成8月发放工资表吗?如图所示,我们是当月工资当月发放的。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提
有些现金,有些发票
有发票的计入原材料或者库存商品
现金的呢?
不是主营业务吗?
你付出去的还是收到的现金 是主营业务收入 那就 借现金 贷主营业务收入这样