你好,这个对应的也是计提二月的工资。在二月份就要计提的。

3月份发放2月份的工资,那3月应该计提2月份还是3月份的工资
老师好,情况如下,2月计提了2月份的工资10万,3月发放了2月份的工资10万。 3月中旬,发现2月漏计提员工A的工资1万,并且3月份补发了A的工资。 那么3月份 ,发放A工资的分录怎么做呢?
老师,请问员工离职了,把当月的工资都发放了,比如我们现在算2月份的工资,但是已经发放了3月的工资,那这个3月的工资要提前计提吗?还是等到3月份在计提?
老师,我现在做3月份的账。工资是3月发放的是2月的。计提工资是计提3月应该的。还是计提2月份应发的?
你好 我们现在是4月份计提3月份的工资并发放3月份的工资 现在我想4月份计提4月份的工资 发放3月份的工作 该如何调整
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
然后三月份计提本月,也就是三月的工资,工资是按月来计提的。
应付职工薪酬科目需要有余额的么?
3月份计提的,跟2月的应付工资是一样的 这样是不对的吧。
是二月计提二月的工资,三月份计提三月的工资。只是计提了,没有发放这个科目会有余额。
哦,那是3月份的工资还要先算出来了,应付的还要知道多少金额是吧。
你好 是的 是这样的泥
那之前都是2月付款,计提金额也是2月的了咋调整
那您后面更正为正确的就行了。
2月份做账的时候,计提一月了,放一月了,一直都是这样做的
怎么更正,能详细解说一下嘛
就在二月份,把一月份的补充计提上,再把二月当月应该计提的也计提,这样就一起就补过来了。
我现在做3月份的账,是不是把3月应付工资补提一下就行了,其他不用改?以后就计提本月?发放上月工资
是的,这样处理是正确的。
谢谢老师
客气,祝您工作愉快。