你好,你的意思是用预缴税款,抵扣之后年度的应纳税额?

你好。老师,请问第一二季度亏损第三季度弥补一二季度亏损后盈利预交所得税,第四季度亏损,就是全年亏损,那我预缴的所得税是在汇算清缴后申请退税吗?
老师你好,请问一下我们年二季度预缴了二万多的企业所得税,现在年终汇算清缴公司亏损了要退税,可以不用退税吗就让钱在里面23年有利润再交
老师在吗,麻烦问一下,就是在汇算清缴企业所得税,第一季度预缴了,然后今年一整年亏损50多万,20年有亏损40多万,现在要叫退税,我不想退,我调增100多万,可以不
老师好!小规模公司,我们在23年第三季度预交了所得税3118.24元,现在申报企业汇算清缴,23年利润总额5228.72是不是可以从前几年弥补(前几年都是亏损)现在在申报企业汇算清缴需填什么申请退回预交的所得税3118.24元?
老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税,年底又亏损了,汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万,现在是不想退税,也不想交税,想把去年账修改一下,把23年成本拿4万出来,做到24年账里面,那这样是不是刚好不用交税,也不用退税啊。
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
是的,我们老板说不想退税款
你好,是可以这样操作的