您好,借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 (就是成本费用科目 改为这个科目,不影响 2023年利润)
老师,有个2020年发票45百元,我直接入到2021.1月份费用了,金额不大,老师如果金额打,我必须通过以前年度损益调整是吧,老师那还分汇算清缴之前,汇算清缴之后吗、老师我这个发票在2021.5月份之前来到,我做2020年汇算清缴可以扣除 ,这个怎么理解,我账务上做到2021年了,如果在2021.5月份之后来到这个发票怎么入账? 老师这个以前年度损益调整科目来发票时间和5月份之前之后有关系吗?还是5月份之后必须走这个科目?我迷糊了
老师您好,我2020年的汇算清缴是先把报表调整了,然后再调整账的,调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元,然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了,但是这样的话就有差额了,这种的现在怎么做合适呢老师
老师,我之前收到一张发票事许凯然后调整了汇算清缴缴纳税金这个分录怎么做账
老师,我们这收到一张发票是对方购买的虚开的,然后我们汇算清缴调整拉缴纳税金企业所得税,分录怎么做呢
请问老师,去年差旅费什么的发票不符合规定,然后做账了,做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了,还是直接汇算清缴就好了,不许做任何分录
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
老师,然后我们联系到了以前的经办人,他把税点给我们啦。这个分录怎么做呢
您好,那借 银行存款 贷: 未分配利润 (税点的钱)相当于我们缴的那个税人家出了,把上面未分配利润冲回点
谢谢您老师
您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~