同学,你好 超过起征点在申报表第一行填写。没超过起征点在免税销售额里面。

老师个体工商户,增值税小规模纳税人本季度开出的是普票,纳税申报表里金额应该填在哪一栏里(是增苐二栏增值税不含税销售额栏还是填在苐三栏其他增值税发票销售额栏)
老师好,请问一下5月填过未开票销售额,这个月报增值税是不是在附表一中未开票那栏填负数冲减就可以?
老师你好,小微企业季度销售额未达到30万,专票开了5万,在填季度增值税申报表时,是不是把专票的金额填在主表第二栏,普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊?还需要填附表吗?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
我们是个体工商户做餐饮的开票金额是10583.48、未开发票金额是18万,未开票金额需要在增值及附加表里填吗,填在那一栏,未开票税费填在那一栏
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
不好意思老师,没看明白
还需要报个人所得税吗?
请问开票金额是10583.48、未开发票金额是18万是一个季度还是一个月的?
季度不含税销售额低于30万,登记类型是个体户,那不开票收入在未达起征点销售额栏次填写申报。如果季度收入超过30万,无票收入在增值税申报表第一行填写申报。
个体工商户需要进行个人所得税申报。根据《个人所得税法》规定,个体工商户要按月缴纳个人所得税相相企业类型及报税期限,且结企业要通过申报办理个人所得税缴纳程序,每月最晚的次日的23时前申报;季度结企业要在以最后一个月为期末的缴纳月的次月的25日前申报。申报时,要把个体工商户企业财务核算信息准确上报,企业所得税和个人所得税个别科目的税前损益要折算成本费用科目,确保纳税义务的正确执行。
是季度不含税销售的,开票金额10583.48未开票金额是21万,你看看我这样填的对吗?
结果就是这种提示
太费劲了,就这一个问题从昨天问到今天,还是没整明白。
同学,请问220583.48是不含税销售额吗?如果是的话,销售的税率按照你计算的金额应该是3%,如果220583.48 是不含税销售额,这样看是没有问题的,建议可以咨询下当地税务局。