做原来一样的分录金额是负数。

老师,您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票,请按无票收入入账并报税了,本月客户找我们要发票,我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗?
老师你好,成品油上个月开的票,3月客户退货,金额数量一致,我们把发票冲红了,账要怎么做
老师,上个月我们公司买了一批产品,普通发票上个月已经开给客户了,这个月客户给我们退货了,那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲,普通发票红冲需要填写红字信息表吗
老师你好,我们这个月没有销售金额没有开票,但是给客户开了退货的红字发票了,这个月申报做账怎么处理呢
上个月的销售已开票,这个月客户要退货,我们是开红字发票吧,账怎么做;上个月的成本需要冲红吗
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
成本也要冲掉吧
是的,成本分录也要红冲也是做原来的负数分录。
借:库存商品借方 贷:主营业务成本借方负数 这样是不
要想用负数就是借方负数,要是写在贷方就是正数。营业成本这个科目。
那一般写借方负数还是贷方正数比较好
软件记账写借方负数手工帐没有要求写贷方也行。