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老师,请问1月份收到个人代开的费用发票,已做账并付款,3月份又作废重开了相同发票,怎么账务处理

2023-04-07 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 10:31

你好 1月份的发票,对方3月份也无法作废啊 

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你好 1月份的发票,对方3月份也无法作废啊 
2023-04-07
借:进项 贷:进项转出
2024-02-29
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
同学,你好
收到发票2万五
之前的
借:管理费用 负数
贷:预付账款 负数
再根据发票重新做
借:管理费用
贷:预付账款
2026-03-09
8 月份发票作废时,先冲减 1 月份的记账凭证: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费 - 减免税额(红字) 如果此发票对应的业务实际上不应确认收入等,那么无需再做其他账务处理。如果业务实际存在只是发票开具错误等原因作废且后续会重新正确处理,那么可以暂不做进一步账务处理,待实际业务确定正确的处理方式后再进行记账。
2024-10-10
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