你好,借,应交税费,应交增值税。已交税金贷,银行存款。其实这个本身在会计上他没有要求转到未交增值税。只是看一整个月下来,比如你销项十块钱。进项3块钱,然后已交1块钱,最终还要交1块钱。 你就可以直接做这个要交的一块钱的分路就好了。

老师,预交增值税怎么做分录
老师,异地预交增值税怎么做分录,还用把预交增值税转到未交增值税里面吗
预交增值税怎么做分录,预交转到未交增值税怎么做分录
老师,预交增值税我做的分录是应交税费预交增值税贷现金,月底了我怎么做增值税结转分录
年底,应交税费—转出未交增值税怎么做平?是可以做到已交增值税?详细分录怎么做
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?