按照您这个数据,没有超过一个季度。36万应该不用交税的。

老师你好!个体工商户去年核定增值税季度21万,不超不交增值税,今年核的季度36万,企业开普票19万怎么产生增值税了呢!
老师你好!个体工商户核定增值税为12万季度36万,本季度开发票20万用交增值税吗
老师你好!个体工商户双定户,核定销售额季度12万,这期开20万普票用交增值税吗
老师你好,请问个体工商户,定期定额,季度不超过3万,不用交税。超过9万,交经营所得?如果季度开票15万,是不是还要交增值税?15万,需要做账报税吗?
老师你好!个体工商户双定户月销售额40000季度12万免税,那月份开50000季度不超12万交增值税吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
如果您是按季度申报,就参考一个季度36万,不超过就不用交。
但本季度开20万怎么让交3600的税款呢
那您就不是说核定36万以内不交税?那您就是36万以内交固定的税。因为核定的各地是不一样的。
交固定的税,要是不开票也得按36万交税吗
你好 定期定额的情况,是 不超过核定的金额 就是固定一个月交一定金额的税款
0报也得交税呗
如果您是定期定额的零申报,也是交固定的税款。 所以您需要看一下,您是不是按定期定额核定的?