你好,这个不算做假账。

老板让开去年的销售发票,30万的货款,客户去年付了十万就开了十万,今年付清,今年开的20万去年的发票,今年的20万,我正常结转成本,我还违法?
前年有一个客户应该是50万,客户就付款30万,我们就开了发票30万,今年付款20万,今年开具20万,结转成本就用了今年入库的原材料,这个算做假账?
请问老师,我们是是从今年是4月变为一般纳税人,之前是小规模,去年12月购进12万的材料,今年四月开票15万,为了有进项可以抵扣,就让去年12万客户给我们冲红发票重开了,现在计算第二季度企业所得税时,去年的的12万能当做今年第二季度的成本票吗?
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
员工工资不是半年才发一次,可以先把个人社保部分3月至6月累计数在7月先申报了嘛?1月2月已扣除了
老师,请教一下,4s店的成本一般有哪些?
现在金税四期,请问公司社保人数多,但是个税申报金额少,会不会有风险,怎么预防风险。
之前会计收到一个单位的借款利息记入其他应收款应收利息,那我现在做收到别的单位的借款利息记入财务费用行不行。
收到的借款利息为什么之前的会计记入其他应付款—应付利息科目,不是应该记入财务费用里吗?
申报了城镇土地使用税是不是就应该有无形资产,做无形资产摊销
收到某单位的借款和利息,以及付出去的借款和借款利息,借款记入其他应付款,利息记入财务费用可以吗?
你好老师。第一个问题电力维修公司 进的配件进原材料对不? 结转相应成本 第二个问题他25年一直没有申报工资,现在补帐给他做了工资,那25年工资申报怎么处理,是按月更改,还是更正25年最后一月,把人加进去整体申报
异常抵扣的凭证做了进项转出可以用留底税额抵吗
这个算什么?
账务处理不及时。违背及时性。
会计还违法?
会计会要连带责任的
那应该怎么结转成本呢?不结转
若前年全部结转成本了,则现在不用再结转了