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某企业为一般纳税人,12月份销售业业务如下:涉及增值税专用发票上销售价格为560万元,普通发票价税合计为90.40万元。购入原材料等共计价款为400万元,其中:增值税专用发票上价款金额为300万元,普通发票上价款金额为80万元,向小规模纳税人购入农产品20万元,按9%扣除率抵扣增值税,发出原材料300万元,其中60万元用于在建宿舍。该企业本月应交的增值税额为A.83.20万元B.32万元C.50.20万元42.40

2023-04-08 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-08 15:48

您好,这个是全部的吗

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你好,该企业本月应交的增值税额=560万*13%%2B90.4万/1.13*13%—300万*13%—20万*9%
2023-04-08
你好,该企业本月应交的增值税额=560万*13%%2B90.4万/1.13*13%—300万*13%—20万*9%
2023-04-08
您好,这个是全部的吗
2023-04-08
你好,稍等,马上计算。
2023-08-30
同学你好 进项税额=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 销项税额=40*13% 应纳增值税=销项税额减进项税额减留抵税额;
2021-07-30
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