借营业外支出 贷应交税费应交增值税

老师,11月份开了一张2970元的普票,在12月又作废了。 11月份做账: 借:应收账款2970 贷:主营业务收入2940.59 应交增值税—销项税额29.41 12月份: 借:应收账款—2970 贷:主营业务收入—2940.59 应交增值税-销项税额-29.41 请问这样做分录对吗
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
宇新有限责任公司为小规模纳税人,按月申报增值税。2021年10月份发生以下经济业务:1、5日销售洗发水2500瓶,单价56元,开出普通发票一张,金额140000元,对方已款。2、10日缴纳上月应交增值税480元。3、16日购进小食品100箱,单价128元,取得普通发标上注明金额12800元,税款1664元,已入库并付款。4、20日销售食品100箱,单价156元,开出普通发票1张,金额15600元,对方已付款。5、22日销售残疾人专用物品一批,金额38000元,已收款。6、24日销旧设备一台,金额8240元,已收款。开具普通发票一张。7、30日收到当月提供快递收件服务费2600元,开具普通发票一张。(做会计分录处理)
宇新有限责任公司为小规模纳税人,按月申报增值税。2021年10月份发生以下经济业务:1、5日销售洗发水2500瓶,单价56元,开出普通发票一张,金额140000元,对方已付款。2、10日缴纳上月应交增值税480元。3、16日购进小食品100箱,单价128元,取得普通发标上注明金额12800元,税款1664元,已入库并付款。4、20日销售食品100箱,单价156元,开出普通发票1张,金额15600元,对方已付款。5、22日销售残疾人专用物品一批,金38000元,已收款。6、24日销旧设备一台,金额8240元,已收款。开具普通发票一张。7、30日收到当月提供快递收件服务费2600元,开具普通发票一张。求题目的会计分录
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@董孝彬老师,别的老师别回答
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