您好,可以作废申报汇算清缴的,重新申报;计提的工资付掉了吗?

我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?
2022年计提了15000的工资、2023年几月几之前付掉可以税前扣除?汇算清缴2月份已经做掉了!没有调减
2022年计提的费用,一般是5.30号之前要付掉才能抵扣、还是自己给公司做汇算之前要付掉?比如公司2022年计提了1万的工资、但是2月份我已经给公司汇算清缴了、但是没有调减、那么这一万的工资要在我2月之前付掉、还是国家规定的5.30号之前付掉才可以不用调减
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何进行账务处理?可以在今年的1月里补做账吗?2022年有2笔附加税也没有做计提,也是可以在2023年1月里补计提吗?对2022年度的汇算清缴有影响吗?
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
还没有付掉、准备现在付掉
这笔钱是要在5.30号之前付掉还是自己汇算清缴之前付掉
现在付掉可以税前扣除的
我的意思是这笔计提的费用要在自己给公司做汇算清缴之前付掉、还是国家规定的5.30号之前!因为3月的时候我已经汇算清缴了、那个时候没有调减
是国家规定的5.30号之前