您好,借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

某企业生产甲、乙两种产品,2010年12月共发生生产工人工资70000元,福利费10000元。上述人工费按生产工时比例在甲、乙产品间分配,其中甲产品的生产工时为1200小时,乙产品的生产工时为800小时。该企业生产甲产品应分配的人工费为()元。A.28000B.32000C.42000D.480002.企业收到的罚款应作为()。A.主营业务收入B.其他业收入C.营业外收入D.管理费用3.职工出差预借款时,应借记的科目是()。A.预付账款B.应收账款C.管理费用D.其他应收款4.账户按用途和结构分类,“利润分配”账户属于()。A.财务成果账户B.集合分配账户C.资产备抵调整账户D.权益备抵调整账户5.账户按用途和结构分类,下列不属于成本计算的账户是()。A.“生产成本”账户B.“在途物资”账户C.“制造费用”账户D.“在建工程”账户6.企业本期营业利润为100万元,资产减值损失为15万元,公允价值变动收益为30万元,营业外收入为20万元,营业外支出为10万元。所得税税率为25%。假定不考虑其他因素,该企业本期净利润为()万元。A.82.5B.75C.93.75D.110
2.大生公司为一般纳税人,2020年年终进行财产清查,在清查中发现下列事项(1)盛亏水泵一台,原价40000元,累计计提折旧24000元,购入时的增值税税额为5200元(2)根据批准处理意见,转销上述固定资产盘亏(3)盘盈甲材料1000千克,甲材料按6元/千克入账。经查明,甲材料盘盈是由于收发计量上的误差所致,经批准冲减管理费用,(4盘亏乙材料,经调查,盘亏的原因是:定额内损耗为1500元,管理元过失造成的损失为600元,非常事故造成的损失为2900元,其中保险公司同意赔款2000元,残料100元入库,要求:根据以上经济业务.编制相关会计分录
我公司小规模纳税人,2022年12月才开始有员工,2022年第四季度增值税、企业所得税都是0。 然后12月的时候入账了1笔无票的办公费780,1笔无票的业务招待费20135,1笔错入保证金的成本26666.66,由于当时已申报增值税及企业所得税,所以没有改12月的账,直接在1月做了以前年度损益调整,然后现在我填报汇算清缴的申报表,显示小微企业,可以免填收入、成本、期间费用那些表,然后我勾选了纳税调整项目明细表,然后那个业务招待费,无论我填账上的25214,还是剔除无票的部分填写5079,去到纳税申报表那个纳税调整后所得都是负数,那我要填边个金额? 然后无票的办公费780和12月漏入的那笔成本26666.66我要填去哪里啊?
我公司是种植油茶籽免增值税、所得税的,由于去年干旱造成减产,跨年收农业险理赔收入怎么调整去年干旱造成损失的成本?
2021年5月31日进行存货盘点过程中,发现上月购入的材料盘亏10吨,每吨购入成本为1200元(不含增值税,购入时取得增值税专用发票)。经查属于管理不善所导致,应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析: (2)企业因保管不善造成原材料的毁损,增值税的进项税额不得抵扣,所以要将已抵扣的增值税进项税额转出,确认为资产损失。同时,减除责任人赔偿后,在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为: 借:待处理财产损溢 13560 贷:原材料 12000 应交税费一应交增值税(进项税额转出)1560 批准后: 借:管理费用 8560 其他应收款 5000 贷:待处理财产损溢 13560 老师:请问这个题目为何管理不善,难道进行专项申报了,企业所得税就可以扣除,不是要做调增的吗?只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗?
停车费第次10-20左右没有发票汇算清缴要做扣除吗
老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?
老师,听说今年税改了,白条可不可以入账?或者金额控制在多少可以入账?
老师,我是运输有限公司的内账会计,年底时老板从账上支出30万去送礼走关系,这笔业务怎么叫老板写付款申请单、写什么内容?
现金流量表中 支付的税费中包含个人所得税不
老师,去年销售的产品并开具了发票,今年退货并开具红字发票,请问收到退货后怎么做账务处理呢
老师,模具生产企业是不是报税的时候成本就是进项发票
我司购买了一批货,从工厂运到一个地点,再从这个地点发给另外一个买家,那么从工厂运到一个地点的这段运费应该计入采购成本还是销售费用下呢?
设备100万,收款90万,开票100万,现在因为质量问题客户不付尾款,补协议调整合同金额为90万,怎样处理好,客户不给开红字发票
老师好,我们公司有房产在广东,如果开海南的租金发票可以吗?
要更正申报吗,涉及数额较大70多万,所得税汇算清缴要交税吗?
保险赔款是不要交税的
所得税汇算清缴里计入免税收入吗?
对,记入到免税收入里面