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小规模开票1个点,销售额815.84,税额8.16,申报时,我把815.54填在小微企业免税那栏,然后本期免税税额自动跳24.48,对吗

2023-04-10 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 12:02

你好对的了。你是开的普通发票对吧?

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快账用户4947 追问 2023-04-10 12:03

电子普票

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齐红老师 解答 2023-04-10 12:04

你好,是普通发票就可以。

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快账用户4947 追问 2023-04-10 13:54

然后做账的话,就主营业务收入815.84 应交税费-应交增值税8.16 应收账款 然后借:应交增值税的8.16 贷:营业外收入8.16

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:55

你好,对,就是这样做愤怒。

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快账用户4947 追问 2023-04-10 13:57

那申报表按3%的税率减免的,做账又按1%的做营业外收入,也对嘛

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:01

你好,是的,这个没关系的,现在就是这样子操作。

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快账用户4947 追问 2023-04-10 14:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:03

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好对的了。你是开的普通发票对吧?
2023-04-10
同学你好 对的 是这样的
2023-04-03
你好,未开票收入也要申报的,按照开票加未开票收入确认,未开票收入填写在其他增值税发票里
2025-01-10
学员您好,是的,对的
2023-01-11
你好,不需要的,不用填写的,不交税不影响。
2023-04-13
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