你好,做成门板的按门板的耗用材料结转主营业务成本 直接卖材料的,按材料的购进价格结转其他业务成本

老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
老师你好,我们厂属于制造业,规模小,前任会计没有把每个产品做成本分析,只是根据进项发票全部做成本,没有细分到每个产品用了多少材料。请问成本会计需要细分每个产品的成本,应该怎么做?需要哪些部门的配合?因为我们的原材料大多是铁板剪下来来用,铁板是不是比较难点库存和算成本?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师您好,我这边有个餐饮公司,接了一个食堂,然后现在要做账的话就是采购原材料,然后卖出去的是主营收入,我刚才的疑问是要怎样把那些原材料结转为营业成本?后面我就直接把原材料结转为营业成本。没有转为库存商品,这样子可以吗?用不用先入原材料,然后再转营业成本?老师!还是可以直接做营业成本?
老师好,我们工厂主营业务是做门板,同时也卖一些原材料,那材料耗用这块应该怎么算,因为原材料不光是用来做门板,还有一部分直接卖出去了
老师,我们这个月增值税是本来是留抵的,但因为有进项税额转出导致要缴纳增值税,那交税还是做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个吗?
老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
采购保洁用品写那个科目
老师,遇到一个问题,增值税享受了录用退伍军人的优惠政策,现在造成增值税申报表的应交税金和财务报表的应交税金不一致了,这个差额正好是享受这个优惠政策的金额,账上我需要怎么做呢?
我们杀猪公司,也卖牛肉,买供应商牛肉扣了1%损耗,还少给了供应商尾数款,这个分录如何做
老师,今年10月份的薪资应该怎么算?10.1-10.8是国庆+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日这几天是休息的,其他时间都上班,假设工资是10000,那么该员工应发工资是多少
公司签了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出货,产品没达到客户要求,最后按照5g/500元给客户结算、开票,这种情况财务留存合同需按5g/500元重签嘛?
银行公户上进行转账退回一笔货款,转账时摘要怎么写?
老师,请问一下有些团队来我们公司进行团建活动,价格是100元一位,包含早餐,中午烧烤,还有其他训练等,然后烧烤是我们公司去买的食材肉什么的,由公司厨房进行加工,然后买肉开回来的发票是作为福利费入账?还是直接作为这次活动的成本入账?
库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
那仓库月底做报表就要分出来,哪些是车间领用的,哪些是直接卖出去的,是不是
你好,仓库的发料单上要区分开来
小工厂没有发料单,就是有发料单,仓库月底也要出报表啊,否则财务怎么算耗用
你好,你转卖材料也有转卖单据,送货单之类的
耗用=上月库存+本月购进-本月库存,这三个数都是总数啊,怎么把卖出去的原材料从这里抠出来呢
比方说,本月购进100支材料,卖出去10支,剩下的90支有一部分做成商品了,还有一部分在仓库呢,我应该怎么算做成商品的耗用
你好,你卖原材料不是有送货单,送货单上有注明原材料的,按送货单入账
那做成商品的材料的耗用怎么算
那个要按你一个产品用了多少材料,按用的材料*材料单价来算
不是用倒挤法来推算耗用吗
再说产品都是根据客户的尺寸定做的,每个产品尺寸都不一样,一个月卖出去几百片,那不可能一个个算
你好,用倒挤法算成本也可以,但不是很准。
那像我这种情况,能一个个算吗
你好,没有ERP你算不了的话,只能倒挤
您说的ERP就是库销存软件呗
不只这个功能,还有生产,单耗计算的功能的
那我现在只能倒挤,我应该怎么把卖出去的原材料减去,算耗用
你好,是的,你把转卖原材料的金额减去就,就是产成品耗用的金额,
耗用还是算总数,然后我再用这个总数减卖出去的原材料的金额
你好,是这样计算的哈