你好,做成门板的按门板的耗用材料结转主营业务成本 直接卖材料的,按材料的购进价格结转其他业务成本

我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师请问,我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里,过一段时间我会付一部分的款,但因为我不知道拿了多少的材料,所以材料我还没入账,这种情况我在付款时应该怎么做账呢
老师好,我们工厂主营业务是做门板,同时也卖一些原材料,那材料耗用这块应该怎么算,因为原材料不光是用来做门板,还有一部分直接卖出去了
各位老师大早上好,我们公司是生产加工布料的,然后也没有个库管做原材料的管理,原材料拉来堆在那里,只是用的时候,想用多少就拿多少,我没有办法做核算,然后我在月底盘了一下库存,只是把剩余的给盘点了一下,发现原材料领用的比例,比生产下来的成品大的多,然后我给老板说了,说是算下来成本大于销价,老板又说机台根前还有没有用的原材料,那么老师,我想请教一下,在没有库管的情况下,没有人做原料的数量统计,这一块我怎么做原材料的盘点核算才可以大致做到准确呢
老师我公司是装饰工程公司,主要业务是门店装修,而我公司购买的一些材料如:结构胶,线,板材用于装修用的材料到底是计入原材料还是库存商品呀?定义不是原材料是用于加工制成某种商品所需的是原材料?而我公司购买的这些需要人工去施工用最终完成装修交付使用的 我有点迷糊了,请老师明示?因为之前我也问过此类问题但是咱学堂的老师有的说计入库存商品有的说计入原材料 到底怎么记账呢?
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
那仓库月底做报表就要分出来,哪些是车间领用的,哪些是直接卖出去的,是不是
你好,仓库的发料单上要区分开来
小工厂没有发料单,就是有发料单,仓库月底也要出报表啊,否则财务怎么算耗用
你好,你转卖材料也有转卖单据,送货单之类的
耗用=上月库存+本月购进-本月库存,这三个数都是总数啊,怎么把卖出去的原材料从这里抠出来呢
比方说,本月购进100支材料,卖出去10支,剩下的90支有一部分做成商品了,还有一部分在仓库呢,我应该怎么算做成商品的耗用
你好,你卖原材料不是有送货单,送货单上有注明原材料的,按送货单入账
那做成商品的材料的耗用怎么算
那个要按你一个产品用了多少材料,按用的材料*材料单价来算
不是用倒挤法来推算耗用吗
再说产品都是根据客户的尺寸定做的,每个产品尺寸都不一样,一个月卖出去几百片,那不可能一个个算
你好,用倒挤法算成本也可以,但不是很准。
那像我这种情况,能一个个算吗
你好,没有ERP你算不了的话,只能倒挤
您说的ERP就是库销存软件呗
不只这个功能,还有生产,单耗计算的功能的
那我现在只能倒挤,我应该怎么把卖出去的原材料减去,算耗用
你好,是的,你把转卖原材料的金额减去就,就是产成品耗用的金额,
耗用还是算总数,然后我再用这个总数减卖出去的原材料的金额
你好,是这样计算的哈