在今年做进项转出就是了哈
老师,我是购买方,发票已经抵扣了,2021年12月开了红字信息表,然后报表自动做了进项税额转出,现在2022年2月对方说不需要之前红字信息表,也就是说我之前就不用开红字信息表,请问现在要怎么办?
老师,请问一下,2018年小规模时期的进项专票后面不小心给抵扣了,2022年9月要进行进项税转出,请为账务上是需要怎么进行调整呢?
请问老师,收到借款利息发票,2022年账面做了进项税,请问对2022年企业所得税汇算清缴有影响吗?我打算2023年做进项税转出,同时增加财务费用,可以吗?因为23年才知道借款利息专票进项税不能抵扣的事情?
请问老师,收到借款利息发票,2022年账面做了进项税,请问对2022年已经结完账了了,请问怎么处理呢?听说利息支出专票进项税不能抵扣的。
2022年取得的进项发票在当年就已认证,而且给对方付了一半儿的款,现在发生销货退回,给对方开了红字信息,收到对方开给我们的红字发票,请问怎么做账务处理?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
请问老师转出分录怎么做
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
请问老师2022年企业所得税汇算清缴呢?这部分进项税调增处理吗?相当于少记财务费用啦?
是的,需要调整22年的财务报表,按更正后的报表汇算