同学您好,这个是不可以的,现金流量表是不能转换成科目余额表的。

你好,老师我想问下银行存款怎样才可以把银行存款还有余额,但是不想用了,怎样才能把这个会计科目做平,
老师你好,我们是9月把外账接过来做账的,现在要把8月份的科目余额表录入,请问这样录入是对的吗?后面系统自动生成的30647.38是不是9月份的期初余额
老师,请教你一下,我们公司是汽车销售,我们通过买卖二手车赚差价,有收和付的流水都挂的一个应收账款科目,我可以直接根据这个应收账款科目余额开票吗?税务稽查会有问题吗?
老师,您好。我和我的财务领导同时编制一张现金流量表,我们有两个地方不一样:在经营现金流出项目中,我在购买商品支付的现金栏目比领导多900元、在其他经营支付的现金栏目比领导少900元。我们的余额是一样的。请问只要余额一样,这两个项目归类有分歧,是不是可以说得过去?
老师,你们好!我是小白,我想问问老师可不可以教教我怎样把现金流量表转化成科目余额表,这个没有接触过
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,要在外地做工程,现在发票税率是可以开3%还是可以开1%
老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,
原来开票是:建筑服务*劳务服务,现在改成什么了?
老师,我说错了,是明细账
同学您好,这个也是无法转换的。举个例子,比如购买存货100元,没有支付,会计做账借:存货100,贷:应付账款100元,这里没有通过现金流。现金流量表也不会有这笔业务的统计,所以是无法做到还原的。
好的,老师,谢谢
不客气同学,如您满意,期待您的五星好评