对的,同学,这个是系统自带的
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
老师,增值税纳税主表上25行,期初未交缴税额(多缴为负数)本年累计数为-37293.26.(19年12月申报)。这个数字是什么含义,这是申报表系统自带的还是手动输入的
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
老师,增值税申报表31行本期缴纳欠缴税额是系统自动取数的吗,我们本期都没有缴费到为什么这行会有数据呢,而且这个数据还是去年4月所属期缴纳的增值税数额
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
中级最后20几天了,我想早上听老师的P2-3课程,白天摸鱼做电子题库的题,晚上针对错题看老师的讲解。做完这些还有10天在做试卷练练,也不知道好不好。快考试了也不知道怎么学了,稳不住了感觉
老师,已装修完,后期才知道买了洗碗机,马桶,洗手盆那些,开票是7月份开的,几种物品开票时间前后差个一两天,那我现在做7月的账,我能拿这几样的合计金额做在同一个分录里,然后从7月开始长期待摊3年吗?
你好老师我家销售商品,一张销售小票里面有两个品,可以开两张发票吗?
公司有一个港币帐户,2025.2月-6月,就只有1收入,其他都扣费用的,一直没有做帐,可以直接做到7月份里面去,其他帐户的每个月有在做
老师好,音响设备维护保养开发票开什么
单位向个人借款,支付的利息怎么做账?需要对方代开发票吗?
老师,建筑公司,项目购买办公用品,有金额超过5000的,也有超1万的,可以一次性计入项目成本吗
借方这两项到底在现金流量表里怎么填
老师,跟总公司签劳动合同,但同时也兼子公司的财务章,由子公司支付工资2000元,请问这个在子公司支付的工资我如何申报?要直接扣3个点的税吗?
上半年陆续收汇了几笔销样的款未报关,因为没有进项发票,所以没法看外销发票,那是不是可以做无票收入申报交税?
但是本期我们没有缴纳欠缴税额呢
我们本期都没有缴纳税金,怎么怎么会有这个数出来呢
同学,这个只是系统自带,以你实际申报为准
那个这个数据可以删掉吗
不可以的,同学,灰色你动不了
31行不是灰色呀
你好,同学,这个不用动他,不影响你本期的
是不影响本期但是影响期末未缴税额
期末未缴税额负数越来越大
你好,同学,31项是填写除上月外以前有的末缴纳税额,如果有就填写如果没有就填写0。
好的,还想问一下,如果本期有留抵进项,下个月要抵扣的时候表二进项明细表需要怎么填呢
同学,这个和附表二没关系 ,你正常填写就可以
有留抵的下个月自动抵扣是吗
对的,同学,理解正确
留抵部分分录怎么做呢
这个不做分录的,同学
认证的时候 借:成本 应交增值税-进项 贷:银行 直接做这个分录就行了嘛
对的,同学,是这样的