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应付职工薪酬本月只有贷方没有借方,公司是两个月一发放,本月贷方应付职工薪酬是计提的工资社保。等后面发了再对冲,这样处理没问题吧?完工产品成本包含料工费还有其他没?

2023-04-11 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 11:29

没有发放,这样处理是对的。

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:29

王工,产品成本主要是料工费,其他的按实际。

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快账用户3807 追问 2023-04-11 11:34

嗯,工业制造业,公司产品单一,产品完工入库是借记库存商品—X产品贷:生产成本—直接材料,直接人工工资社保 ,制造费用对吧?月末再没有其他账务处理吧?

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齐红老师 解答 2023-04-11 11:44

你好  对   这样是对的     是先结转制造费用到生产成本   

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快账用户3807 追问 2023-04-11 11:50

月末结转制造费用到生产成本: 借:生产成本—基本生产成本—制造费用 贷:制造费用—电费/维修费/其他 结转完工产品入库: 借:库存商品—锣 贷:生产成本—基本生产成本—直接材料 贷:生产成本—基本生产成本—直接人工—工资/社保费 贷:生产成本—基本生产成本—制造费用 结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 您好好帮我看看月末是不是要做几笔?有错误的地方请指出指导一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:12

是的,这样结转是正确的。

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快账用户3807 追问 2023-04-11 12:33

本月无收入怎么结转利润?

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:37

没有收入就是结转,其他损益类科目到本年利润把损益类科目从反方向结转到本年利润。

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快账用户3807 追问 2023-04-11 12:54

我刚做了手工丁字账,原材料借贷为0,库存商品借贷为0。生产成本借方余额有20多万,贷方0,制造费用都已结转到生产成本归0,税金及附加、销管财全部结转到本年利润,本年利润借方亏损了12万多。本月无收入,主营业务收入和主营业务成本都为0。您看接下来还需要怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:58

做完帐期末结转损益就行了。然后就是出报表。

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:58

生产成本可以有余额的,。

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快账用户3807 追问 2023-04-11 13:01

有什么办法不做亏损吗?

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快账用户3807 追问 2023-04-11 13:05

车间设备用的机油计入什么费用?

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齐红老师 解答 2023-04-11 13:08

您的收入大于成本,费用就不亏损。这个是按实际的。企业是允许亏损的,真实就行。

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相关问题讨论
没有发放,这样处理是对的。
2023-04-11
1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
2025-10-23
您好 计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬_社保(公司部分) 发放 借:应付职工薪酬(公司部分) 借:其他应收款_个人社保 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款_个人社保 贷:银行存款
2023-05-30
你好,学员,这个可以的
2022-09-17
您 好,上面的分录是没有问题,只是没有按权责发生制记账,客户公司的利润表月度波动比较大
2025-02-10
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