没有发放,这样处理是对的。

老师,你好,公司两个月的工资没发,公积金社保交了,每月都正常计提工资的,现在需要把个人部分社保公积金弄出来做账冲减应付职工薪酬吗 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 还是说等发放工资时再做这边分录
社保是本月缴纳本月的社保,工资是本月发放上个月工资,那我计提本月工资的时候,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 然后在写一笔借:应付职工薪酬 贷:其他应收款~社保 这样其他应收款~社保 余额就是0了,可以这样吗
老师,社保和工资的分录,本月没有生产的情况下我是这样做的,但好像社保部分重复了,帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保:借:管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷:银行存款 1000 发放上月工资 借:应付职工薪酬-工资5000 贷:其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借:管理费用-工资薪酬5000 贷:应付职工薪酬5000 结转期间损益 借:本年利润5500 贷:管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500
应付职工薪酬本月只有贷方没有借方,公司是两个月一发放,本月贷方应付职工薪酬是计提的工资社保。等后面发了再对冲,这样处理没问题吧?完工产品成本包含料工费还有其他没?
老师,有个问题,社保的计提与发放,我看到有两个方式,有的人把个人承担的社保放在应付职工薪酬里面,有的放在其他应该款-个人社保,哪个对。方法1,计提时借:管理费用,贷应付职工薪酬_社保(公司部分),发放:借应付职工薪酬-社保(个人+公司),贷银行存款。个人部分是在发放工资的时候的贷方应付职工薪酬出现。第二个方式,计提借:管理费用,贷应付职工薪酬_社保(公司部分),发放,借:应付职工薪酬(公司部分),其他应收款_个人社保,贷银行存款。其他应收款-个人社保在发放工资时的贷方也会出现
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
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老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
王工,产品成本主要是料工费,其他的按实际。
嗯,工业制造业,公司产品单一,产品完工入库是借记库存商品—X产品贷:生产成本—直接材料,直接人工工资社保 ,制造费用对吧?月末再没有其他账务处理吧?
你好 对 这样是对的 是先结转制造费用到生产成本
月末结转制造费用到生产成本: 借:生产成本—基本生产成本—制造费用 贷:制造费用—电费/维修费/其他 结转完工产品入库: 借:库存商品—锣 贷:生产成本—基本生产成本—直接材料 贷:生产成本—基本生产成本—直接人工—工资/社保费 贷:生产成本—基本生产成本—制造费用 结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 您好好帮我看看月末是不是要做几笔?有错误的地方请指出指导一下,谢谢
是的,这样结转是正确的。
本月无收入怎么结转利润?
没有收入就是结转,其他损益类科目到本年利润把损益类科目从反方向结转到本年利润。
我刚做了手工丁字账,原材料借贷为0,库存商品借贷为0。生产成本借方余额有20多万,贷方0,制造费用都已结转到生产成本归0,税金及附加、销管财全部结转到本年利润,本年利润借方亏损了12万多。本月无收入,主营业务收入和主营业务成本都为0。您看接下来还需要怎么账务处理?
做完帐期末结转损益就行了。然后就是出报表。
生产成本可以有余额的,。
有什么办法不做亏损吗?
车间设备用的机油计入什么费用?
您的收入大于成本,费用就不亏损。这个是按实际的。企业是允许亏损的,真实就行。