学员你好,差额征税申报需要填写增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一) (服务丶不动产和无形资产扣除项目明细) 该表,将扣除额计算填入

请问老师,增值税差额申报怎么填报表
老师 差额纳税申报增值税,我要怎么填写
老师,差额征税的增值税申报表怎么填
老师,小规模纳税人差额专票申报增值税怎么填写申报表,例如5%税率差额专票,价税合计数19020,差额部分15180,实际需要承担税款是3657.14,这些数字我应该怎么填
增值税1个点发票,增值税申报表需要爱怎么填写?不含税金额是12000元,需要怎么填写增值税申报表?
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
老师 我怎么没有这张表
那需要重新获取下应申报信息,如果没有该附表就需要联系下主管税务机关来进行添加进去哦