这以前年度损益调整贷银行存款企业利润分配未分配利润贷以前年度损益调整汇算清缴,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

汇缴清算后收到一张2022年发票,分录怎么写,需要去更正汇缴清算,还需要去更正2022年的报表?
2021年有一个成本票没有发票入账了,但是2021年做汇算清缴的时候没有调整成本,这个现在才发现,那能不能在2022年做汇算清缴的时候添加进去
收到一张去年的发票,成本发票,现在怎么写分录,2022年没有做账,今年汇缴清算2022年的时候怎么填写?
2022年暂估的发票没有取得,2023年汇缴清算的时候,汇缴清算表怎么填写?
单位还没有汇缴清算,收到一张发票,办公用品的发票,是去年的,去年没有暂估入账,现在分录怎么写?汇缴清算的时候如何填写
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
jie以前年度损益调整贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
这样是不是就纳税调减了
如果汇缴清算发票没有来,分录怎么写
对的,是的,是这么做的,没有收到发票,你去年也没有做,不用做了。
汇缴清算时候发票成本没有来,汇缴清算的报表怎么填写
你好,你去年没有做账务处理,今年也没有收到发票,那你还不需要做汇算性交调整的,该怎么申报还是怎么申报?纳税调整明细表不用填写。
老师你说的我明白,我现在问的是去年暂估了,汇缴前分录没有取得发票,汇缴清算表怎么填写
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
税收金额是什么意思
必须抵扣企业所得税的金额。
允许抵扣企业所得税的金额。