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收到员工住宿费专票,有一部分不报销,怎么做进账税额转出?发票金额238,税额13.47,实际报销200,分录怎么写

2023-11-24 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-24 21:28

你好,用于员工住宿费报销,属于福利费,不允许抵扣。价税合计进费用200元。 借:管理费用-福利费-住宿费200 贷:库存现金200

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你好,用于员工住宿费报销,属于福利费,不允许抵扣。价税合计进费用200元。 借:管理费用-福利费-住宿费200 贷:库存现金200
2023-11-24
同学,你好 要做进项转出??你直接以400入账就行了
2024-04-08
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好!你可以按发票入账,差额计入到营业外收入
2024-01-24
餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4÷1.09 应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9% 贷其他应付款,5685.2 借其他应付款5685.2 贷银行存款5685.2。
2025-06-05
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