您好,从您文字表述看是这么分录的,但是物业公司要开票给租户啊

老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗
外茂公司,出口。我有一张发票,不能退税,完整的分录,是这样做吗?1.购入:应交税费~应交增值税~进项税额,34 2.转出,借:应交税费~增值税~进项税额转出34 贷:应交税费~增值税~进项税额34 3,确认要退税的金额,借:其他应收款~退税17 主营业务成本 17 贷:应交税费~增值税-进项税额转出34 4,收到退税款,借:银行存款17 贷:其他应收款17
进项发票的入账步骤确认: 1.进项发票和货都收到,就入账;分录是 借:库存商品 100万 应交税费——应交增值税(进项税额)13万 贷:应付账款 A113万 2.销售和成本时: 借:银行存款88万 贷:主营业务收入80*1.1=99.44万 应交税费——应交增值税(销项税额)88*0.13=11.44万元 借:主营业务成本 80万 贷:库存商品 80万 3.结转税费时: 借:应交税费——应交增值税(销项税额)11.44 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)80*0.13=10.4万 应交税费——应交增值税(未交增值税)1.04万元
普通餐费发票,对方开给我们单位,税号正确,单位名称错了,请问,这样的发票能入账吗?
报关单上有4个商品,进项票只有3个,这个影响退税吗?
您好老师,公司定期存款,直接入银行定期,利息直接走利息收入可以吗
企业法人不变做股权转让需要什么材料
请问公司去年是小规模有报了收入,但是一直没有进项票,成本都是暂估的。现在汇算清缴,公司想补回去年小规模收入对应的成本票。拿专票还是普通发票呢,拿专票现在可以勾选抵扣吗
麻烦把江西税务系统的网址发一下,就是开票、报税的,谢谢!
老师,公司对公账户转给法人的1万块钱,用于日常经营费用,之前银行回单的客户附言:我写日常经营费用,,但是今天不小心把附言写为: 垫付资金,应该是一个意思吧?没事吧
我司刚开始准备与一家公司合作,他们对私发给了我司一笔押金,之后不合作了,对方公司要求我司对公打款到对方账户,已操作,我应该如何做账处理
光伏公司给我司开具用电发票,我司转租给其他单位,代付电费,我司可以给租户开具用电发票吗?
老师啊,购进了十万元的蒸汽发生器,安装调试过程中发生了两万多的配件费,发生的费用跟着一同进固定资产?
不用给业主开票,不挣差价的
哦哦,那您分录做得太好了
老师,那这个数是这样填吗
您好,是的啊,就是您这么写的
谢谢老师
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~