你好,也就是他们自己做嘛,这种有风险。

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
老师,现在我们公司与一酒店进行合作,在酒店租了间铺子,营业额由他们代收,他们按照营业额的比例收取租金,但现在到了他们付我们货款的时候却要求我们开发票,合同里也写了要他们开租金发票给我们,他们的理由是只要从他们的账户付出钱来就必须要开发票,我跟他们说了他们只是代收了我们的钱,为什么要我们开发票给他们,我应该怎么跟他们说呢?
债务人欠我们10000(债务人也开酒店)我们公司培训,培训的食宿会务费由此抵掉了债务。当时10000的欠款是挂在其他应收款。现在直接把其他应收款冲平。那酒店给我们开了会务费和食宿的发票,做账怎么做呢?
我们是酒店业务,公司从23年开始把客房业务租赁给另一酒店公司,但是由于开票限制,就由我们公司开票,之前我们酒店申报了未开票收入的,现在把帮其他酒店开的业务发票冲销以前的未开票收入不上税有风险么
我们目前和一个酒店线上平台合作,由我公司作为中间商,旅客实际到酒店去入住,酒店开票给我公司请款,我公司在开票给线上平台请款。这么作业酒店开票给我公司的住宿费我可以作为主营业务成本吗?如果平进平出是否有问题
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
老师,房屋租赁个人出租,找税局代开是5%,如果是公司的话就是9%是吧,
老师,公司人员出差项目上,购买生活用品,怎么入账呢?
老师,我们是建筑企业,业务有劳务分包、总包、挂靠,那我这边按项目做账的话,在主营业务收入下设置明细科目还要设置总包、分包、挂靠的明细科目吗?
老师,我以个人名义租了一块地20万,然后又租给另外一个公司20万,这种我个人需要交什么税
老师,新注册的个体(核定征收)一下来很多发票会不会引起税务稽查
是的,他们自己在营业,我们帮开了几十万的票,我们之前申报了未开票收入的,如果这部分帮开票金额单独申报的话我账上和申报系统的收入不一致
你看一下你开票的收入大于这些无票收入的吗?你看一下这个月的,别到时候税务局再问起来,你没有开发票怎么红冲了。
以前申报未开票收入大于本季度开票数据,可以冲,但是我怕和实际情况不一致会有风险,现在这部分收入另一公司(小规模)也在确认收入做未开票收入报税(1%),我们公司(一般纳税)开的票也在报税(6),如果我账不确认收入和申报系统不一致,确认收入我也不知道怎么做分录
银行红冲之前的无票收入在做发票的,你这个月的销售额是负数吗?
不是,我们有自己的收入,但是帮开发票这几十万不知道怎么处理,申报上税了就会和我账上收入不一致,
要是把这部分在账上体现确认收入了又不知道怎么做分录,毕竟对方公司已经确认了收入收了钱
是,我的意思是你这个月自己的收入大于不大于他为票收入,如果大于的话可以红冲。
不大于,以前的未开票收入合计大于
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢,我就是有点担心税务查的话问起来是开的现在的收入数据,我冲的以前的未开票会有风险
严格来说,你这个是虚增的收入红虫没有问题的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。