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老师您好!2022年度成本票有入错项目、有今年补交上来没做的,账目哪些需做更正?是去年做的(分类单个+结转成本)全部冲掉再做吗?利润调整金额是写去年和今年的差额还是写今年重新做账的全额?

2023-04-12 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 09:35

你好,用以前年度损益调整做到今年之前的不用修改了,汇算清缴的时候纳税调增或者纳税调减。

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:35

财务报表都是更正之前的。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 09:39

具体有几步分录?是怎样的?如果成本高了那汇算清缴时是纳税调减吧?是写差额还是全额?

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快账用户1539 追问 2023-04-12 09:40

您的意思是财务报表不用管了是吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:41

先做个账务处理,先调整看一下具体的哪里有问题 你不会做账务处理的,你说一下具体的业务。

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:41

之前的所有的都不需要修改,你要修改的话,你申报给税务局的也得修改。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 09:44

建筑公司工程成本票(包括材料、旅差费等)都比之前多了

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齐红老师 解答 2023-04-12 09:45

好,已经结转了成本吗?借工程施工贷以前年度损益调整,这个是红冲的。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 09:55

已经结转成本了,总共只做这一步吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:05

你好,月末以前年度损益调整在结转到利润分配未分配利润就可以的,其他的不用做。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 10:15

就是这个月末先做借:工程施工(每个小分类多为正,少为负数调整),贷:以前年度损益调整;再做借:未分配利润 贷:其他应付款是吗?

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快账用户1539 追问 2023-04-12 10:16

您说的应该都是用差额吧?最后汇算清缴纳税调减

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:17

借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整作为这一个。

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:17

上面的第二个分录修改一下的。

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:17

汇算清缴纳税调增的。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 10:25

那不是以前年度损益调整有两个贷方?不是期末无余额吗?是今年的全额计入还是之前和现在的差额计入?

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:36

那我写反了,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:36

可以只调整差额的 正确的,你就不用管了

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快账用户1539 追问 2023-04-12 10:43

成本增加不是利润减少吗?未分配利润在贷方不是利润增加了?是不是第一个分录反了?

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:46

建筑公司工程成本票(包括材料、旅差费等)都比之前多了 你好,你这里是什么意思的? 我理解的是你之前多做。

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:46

你的是成本少做了,还是成本多做了?

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快账用户1539 追问 2023-04-12 10:49

总体是少做了。有的小分项多做了(因为把别的工程做进来了,那是差额用负数吧)

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:52

你好,实际是100,但是你去年只做了80,是这个意思吗?如果是的话,只做20就可以的。借以前年度损益调整贷应付账款, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整

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快账用户1539 追问 2023-04-12 11:01

是的,你的意思是整体调就可以是吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 11:03

你好,对的,是的,只调整差额。

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快账用户1539 追问 2023-04-12 11:05

谢谢郭老师,你太有耐心了!

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齐红老师 解答 2023-04-12 11:07

不用客气,工作愉快。

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你好,用以前年度损益调整做到今年之前的不用修改了,汇算清缴的时候纳税调增或者纳税调减。
2023-04-12
您好,去年您是借的,借库存商品贷应付账款暂估,咱今年做的话就是借应付账款暂估贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-09-07
你好,根据你的描述,这种情况账面销项税额的发生额,与今年增值税申报表的销项税额,有差额是正常的
2023-12-15
然后你的企业所得税汇算清缴的时候调整这个就可以的,这个不影响今年的,也不影响去年的,你去年还是一样。
2023-12-15
你已经更正的,账和申报表就应该是一致的
2023-12-15
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