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预付账款跨年了,汇算清缴前收到发票,分录怎么做?

2023-04-12 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 10:29

借成本费用贷预付账款。原来只是预付了。实际没有收到商品或者服务,就这样处理。

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快账用户3483 追问 2023-04-12 10:39

跨年了呢?时间费用应该算去年的

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:41

要是去年的费用用以前年度损益调整入账。

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快账用户3483 追问 2023-04-12 14:08

我是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2023-04-12 14:15

那你就用未分配利润科目。

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借成本费用贷预付账款。原来只是预付了。实际没有收到商品或者服务,就这样处理。
2023-04-12
做账是一样的,只是汇算前收到的就可以在税前扣除
2022-03-18
您好,这个材料现在还在仓库还是卖出了啊
2023-03-30
当时做账时预提这笔费用了吗
2021-04-29
你好 借以前年度损益调整, 贷预付账款汇算清缴,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2023-05-16
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