你好,应该是你结转成本没结转完,你看一下你的成本结转那里

老师你好,我现在使用的是管家婆财贸双全软件,我在建账的时候为了试算平衡,有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益,现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在,为了不影响我之后的报表数据,我还怎么处理这笔差额啊
你好,老师 ,我司是外贸企业,这个月资产负债表突然出现一个在产品数据,实际外贸企业是不存在在产品的,如果我要检查这个数据从哪里来的,调账该怎么调?
你好老师 我们一月份工资在资产负债表里面出现了负数,您看这是明细账,这个哪里的问题呢,需要怎么调整一下呢?
老师好,请问1、资产负债表中的所有者权益(或股东权益)合计是不是就是净资产? 2、请问老师,调整什么数据可以变动这个净资产,比如我需要将企业的净资产调少,我应该在账里调整哪些数据?
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
销售成本吗?
你好,是的,你的在产品销售出去就是结转销售成本的
可是销售成本全部结转 我的成本和收入相差太大,还有没有别的办法?
你好,你的成本不结转完,就会有产成品那里的,要按实际情况结转的
销售成本按照比例结转,是不是留下来的是库存商品,怎么是在产品呢
你好,你留下在的库存商品是在报表的存货里面的,外贸企业你自己不生产不设产成品科目的
存货里面没有错,那为什么会出现一个在产品,不应该在库存商品里面吗?
主要是我们之前都是这样设置的
都是按照比例结转 都不会出现这个在产品
你好,那你结转的金额小于你的购进金额,就会生产这个情况的
那是不是只要按照购进多少金额结转就不会有这个在产品数据出现?
老师 我试一下 在咨询你哈
你好,对的,一般是这样的结转的