你好,什么原因需要修改的?

老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
老师您好,我的财务报表里带出来的年初余额不对,所以财务报表年报里的未分配利润的期末数减去期初数的差额不等于等于利润表的净利润,这种情况应该怎么处理
老师你好,我在2季度报三大报表的时候,因汇算清缴补交企业所得税16987.58,所以在报报表的时候手动改了应交税费和未分配利润的年初余额,那我3季度用亿期赢直接导入三大报表的金额还需要手动变更数据吗?
老师,22年资产负债表其它应付款期末余额为负数137万,如果调到其它应收款里,资产增加,还必须更改第四季度所得税中填报的资产数吗?第四季度财务报表也得更改吗?如果不想改动,可以吗?这个负数在23年3月财务报表已经变为正数了
老师您好!季度财务报表里期初余额可以改吗?我想把自动带出的短期借款和未分配利润余额做更改
老师,请问如果其他应付款挂账30万左右,可以做借:其他应付款,贷:实收资本嘛?
老师 我们委托别人代加工的 这个做在什么科目呢
老师,23年仓房门密封堵改造项目竣工,质保金和尾款19000现在才付,付质保金和尾款怎么做账?
老师,个体户查账征收。三季度开票24659.82的金额发票,价税合计是24906.42元,25年12月份开具一份价税合计总金额24900的发票,金额24653.47元,税额246.53的发票,我申报预缴季度个人经营所得季度申报时,收入成本分别应该填写多少金额
请问老师,之前老会计做账,发出商品科目余额是16万元,我能直接结转成本吗?
1月份申报个税,所属期是12月份,应该是11月份的工资,是不是这样理解的?我公司24年12月份成立的,4月份才营业,我一直这样操作的,比如12月份申报所属期11月份,按11份工资申报,现在我想调整,能不能这个月直接0申报
老师,营业执照想改法人能改吗
对方开具专票固定资产凭证我如何做账,不能抵扣报税如何处理,这种专票可以留底3年,3年后甲方升级为一般纳税人后我在抵扣可以吗
@答疑晓晓老师 老师我这里是新办企业矿山劳务总承包,注册一般纳税人因甲方只要求开具3个点税票,税务核定简易计税方式,对于固定资产投入供应商开具专票是不是都不能抵扣,都需要进项税转出吗?
1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万,每股1.3元共计1690万,长期持有为目的占比3.56%,公司账上做的长期股权/农商行,可以吗?2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股,转后共计1400股,如何做账?,
把还银行的利息记到短期借款里了,审计直接改12月的账,这样改完我做账的报表和电子税务局的报表数就不一致了
你好,那你别修改,但是你的攻击关系就不一致了。
你的勾稽关系就不一致了。
报2022年年度财务报表是改完凭证后的数,2023年1季度的期初数系统带出的是4季度没改凭证的数。
这种情况应该怎么处理?
你好,那你就修改吧,你直接在上面修改就可以了。