你好,什么原因需要修改的?

老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
老师您好,我的财务报表里带出来的年初余额不对,所以财务报表年报里的未分配利润的期末数减去期初数的差额不等于等于利润表的净利润,这种情况应该怎么处理
老师你好,我在2季度报三大报表的时候,因汇算清缴补交企业所得税16987.58,所以在报报表的时候手动改了应交税费和未分配利润的年初余额,那我3季度用亿期赢直接导入三大报表的金额还需要手动变更数据吗?
老师,22年资产负债表其它应付款期末余额为负数137万,如果调到其它应收款里,资产增加,还必须更改第四季度所得税中填报的资产数吗?第四季度财务报表也得更改吗?如果不想改动,可以吗?这个负数在23年3月财务报表已经变为正数了
老师您好!季度财务报表里期初余额可以改吗?我想把自动带出的短期借款和未分配利润余额做更改
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
把还银行的利息记到短期借款里了,审计直接改12月的账,这样改完我做账的报表和电子税务局的报表数就不一致了
你好,那你别修改,但是你的攻击关系就不一致了。
你的勾稽关系就不一致了。
报2022年年度财务报表是改完凭证后的数,2023年1季度的期初数系统带出的是4季度没改凭证的数。
这种情况应该怎么处理?
你好,那你就修改吧,你直接在上面修改就可以了。