您好 可以把科目余额表截图一下上传么

科目余额表借贷方不平衡是怎么回事,从外账会计处得到年末数据填入金蝶初始数据发现借贷方不平,差额六十万,这正常吗?应该怎么解决?
资料:某企业2019年12月31日有关损益类账户余额资料如下:主营业务收入:贷方余额720000元其他业务收入:贷方余额60000元营业外收入:贷方余额18000元主营业务成本:借方520000元其他业务成本:借方45000元税金及附加:借方余额36000元营业外支出:借方余额7000元财务费用:借方余额12000元管理费用:借方余额50000元销售费用:借方余额14000元要求:作出下列各项业务的会计分录。1、将损益类账户的年末余额结转“本年利润”账户,结平损益类各账户;2、按税法规定计算企业应交所得税,税率15%,假设不存在纳税调整事项;3、结转本年度应交的企业所得税;4、结转本年度实现的净利润;5、根据企业职工大会决议,按净利润10.00%提取法定盈余公积;按5%提取任意盈余公积;6、提取盈余公积后决定向投资者分配现金股利5.00万元;7、结转已经分配的利润,计算确定未分配利润。数据准确,怎么做这几项的会计分录
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师您好!麻烦问下,就是中间建账,两边的软件版本不一样,那么,本年借贷方累计数,期末余额借贷方数,一定要与导出的科目余额表一样吗,我现在数据是平的,但是本年借贷方与导出的相差0.43元,期末也对不上,我对了两遍也没有发现问题,这个问题怎么解决,谢谢
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
能看到吗
能看到图片 但是图片一点也不清楚啊 看不清楚上面的数据