同学你好 为啥给你们返
老师!我想咨询一下,我们公司是刚刚成立的国有企业,属于小规模纳税人,我们公司每个月都开五十万的发票去财政局要钱,财政局每个月给我们拨五十万元,我们公司应该怎么做账呀!五十万元不是专款专用 是用来发员工工资和其他日常工作用品, 我们这里是物管公司,服务于新市民安置区,平时的支出基本上都是房屋出现的各种水电和工程问题
你好,我们公司是国企,我们公司拿下了一个项目,需要买地,这个月向财政局申请了一笔资金。这笔资金包括土地出让金,还有土地绘测费,我把这整个一大笔资金记到实收资本,然后财政局又让我们把几十万退它,说是一开始就约定的把绘测费退他,我想问一下,这笔退款怎么做账
你好,老师,请问下,我们公司租了个人几亩土地,一年大概有十多万,用来建设再生资源回收打包厂,但是个人不开发票给我们,而且我们付的租金是从公账上转的,请问这个改要怎么处理了
老师好。我们公司是国有独资房地产开发公司。我们给财政上交土地出让金 每亩450万。然后财政又按每亩300万给我们把钱转过来。麻烦问一下老师这样处理我们怎么记账?记什么科目?
老师好。我们公司是国有独资房地产开发公司。现在要交一块土地的出让金。共6000万。每亩400万,其中135万是基准地价,余265万拆迁成本,合计400万每亩。然后这个钱交完土地出让金之后财政又把这6000万资金全部返回到我们集团公司账面。然后集团公司又转至我们房地产开发的子公司。现在这个思路合适吗?如何记账?如何交税?
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
是这样的 我们公司已经承担了一部分拆迁成本了。现在要让按每亩450万交土地出让金。我们想的是交完之后让给我们从每亩450里面返回来300。这样的会计处理怎么办?
同学你好 那就按照一百五来做吧
这样不行啊。因为要求是先按照450每亩着上交土地出让金。契税也是按照450每亩的交的
同学你好 那你只能按照四百五来做 那三百就只能做营业外收入了
我想的是450先做土地成本。然后进来的300在做长期应付款挂帐处理可以吗?
同学你好 对的 这个可以的哦