同学,你好 这个税率没有,是免税

买了不含税12727元的货,要加10个点税,然后她开13个点的发票,但对方计算出的含税金额是14140,就是我们付14140开票也开14140。这样计算对吗
老师,你看开票是这样子的,因为对方说少收2个点,所以发生运费不含税金额14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 开的发票,我们以为是给税金994给对方,对方确问我们拿15194*0.07=1063.58的税金,到底应该按哪个税额给对方呢
老师!这个发票对吗?对方说代开的税率是1!但是这发票怎么看税率是*而且含税和不含税金额一样!看着像免税而不是她们说的1%呢
请问老师,普票不含税销售额未达30万,不含税是按票面的不含税申报不含税额吗(票面税率是1%)?但申报表免税尔是自动跳出3%的税率,那1%不含税额+3%税额,总和合计和票面不一致呀!这样该如何申报和记账呢
老师2023/11/6发票开错到现在才发票税率不对,现在红冲,1%开成免税,申报的时候是按照开票金额实际申报还是怎样,比如现在开出来的不含税发票金额是114838.61,但税额是3103.16,开了张含税金额11400元免费发票,是不是我得按照实际开票金额去申报,现在开的红字发票,在开正确税率的发票给对方,是这样吗
有赞微商城的账怎么对呀,如何报送税务局
老师,您好,工商年报中的股权变更日期是填新股东首次持股还是股权转让协议签订的时间
直播运营公司是个体工商户好还是小规模公司好
老师您好!我公司从其他公司买了一台强夯机。该设备,对方公司按10年计提折旧,对方公司已提8年,给我来开13%的专票,售价40万元(含税)。我现在应该按几年计提折旧?
老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了
老师 咨询一下,我们这有个员工5月份被裁员了,发了4月份工资,还发5月份工资,但是个税申报5月所属期的,是在6月初扣款的,数据采用的4月份工资,现在5月要继续把该员工5月工资也提前发了,测试个税的时候累计收入额有误,导致个税多扣了一分钱,今天个税提交的,发现比上月测试的个税少一份钱,这个要怎么处理啊?工资已经全发了
老师,我们公司人员出差一般都要填什么单子,新开的公司,流程还不规范
租房一年1万,房东是个人代开需要承担多少税
请问一下,发票和资金都是同一个人公司,现在合同上也是这个公司,只是公章很难盖,现在用这个公司的工程部的章子签合同,合同上是某某公司工程部,这样行不
老师,25年累计亏损90万,截止26年2季度盈利12万,那么,2季度所得税预缴,可以弥补以前年度亏损吧
那老师这个发票开的对吗?运输服务是免税吗
同学,你好 不对,小规模应该开具1%
那如果对方是一般纳税人是开免税吗
同学,你好 也不是免税的
如果对方是小规模和一般纳税人都是开1是吗
同学,你好 一般纳税人税率9%