你好,实际有购入吗?你有购入的证明可以的。
老师您好,我们公司是做软件服务的,有产生的正常用电,也有部分电费不是主营业务所使用的。现在电费发票都开出来了,开的专票。我们正常用电计入主营业务成本了,进项税可以抵扣销项。这个其他这部分电费应该计什么科目呢?进项税转出怎么做呢?
老师,你好,进项来的票都开了明细电线每个规格型号,我们也是按这个开起出的,现在有个公司他们不需要明细,要我们开笼统的电线电缆给他们,我们这边按电线电缆开票给他们没什么影响吧,一般纳税人企业。
老师您好,我想咨询一下税务问题,我这个公司收到一个进项票,但是对方公司被列入虚假开票了,我们公司也是风险纳税人了,但是票据我们并没有抵扣,应该怎么去处理?税管员说的把进项票转出,我们都没抵扣怎么转出? 麻烦老师解答一下?谢谢
老师,我们是一般纳税人,我们销售了技术咨询的服务,因为是技术咨询,不是商品,所以没有产品,没有进项,但是需要给对方开销售发票,这样操作对于公司有风险吗?
老师,我们公司今年6月到现在的进项一共8000元,没有收入没有销项,发票也没有勾选,我把这些进项做到应交税费_待认证进项税科目了,如果明年还是没有销项,进项就这样一直不勾选,并做到待认证进项税科目?没问题吧?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
没有的,这个是老板的亲戚用我们公司走的账开的票,然后回款也打到公司
那这种有风险,这属于虚开发票,他购入的证明能给你提供吗?
如果不能提供的话对我们来说就涉及虚开发票,但是又交了税 ,这种应该处罚不重吧
你好,虚开发票,如果涉税金额大大风险大
虚开发票,你即使正常交税了也不行。
我这个应该不属于虚开发票的,因为确实货是卖给了开票的人,只是没进项和库存
那你们实际有购入吗?你有支付没有。
没有呢,就是销售收入老板的亲戚从公司走的
就是啊,你没有购入,但是你开了发票出去。又收到这个食物吧。
这个问题就好比我购入的为了便宜没让对方没开票,所以我账都没入,但所得税和增值税我是交了吧的,应该对公司来说没有啥风险
这个不一样,你这个直接就是没有购入,然后就销售出去了。
如果是为了便宜,不让对方开发票,你收到了实物,然后再销售,这个就不属于虚开。
如果提供购入虽然没票的证据也可以的是吧
对的 可以的有对方的发货单最好
那这种是不是上游就很容易被查到了呢
对的,是的,可以这么理解。