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公账收到供应商的月返金额。但这个金额供应商在开货品发票给我司时票折了,这时我怎么入账?求分录

2023-04-13 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 19:10

同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)

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快账用户5368 追问 2023-04-13 19:12

这是进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:15

同学您好,是的没错, 是这样的

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快账用户5368 追问 2023-04-13 19:27

借是前期我就是按对方的进项入的账了,那票已少了进项税额了。所以再转出就不行了

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:47

同学您好,折扣开票减了是吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:49

同学您好,如以实际发票入的账,则,借:银行存款,贷:应付账款

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快账用户5368 追问 2023-04-13 19:50

是的,对方开票时减了,我入库存时也是按对方开的票入 的,所以就没有我记进项,那就不能转出,现在怎么处理?

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快账用户5368 追问 2023-04-13 19:51

借银行存款 ,贷应付账款的话,不就体现不出是返利收入了吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:56

同学您好,开票在一起折扣折完了不需要再体现,实质重于形式,这就是多付的预付款

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快账用户5368 追问 2023-04-13 20:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-13 20:13

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-04-13
借库存商品 贷营业外收入1万。
2024-06-21
你好,按照入库之后的来做账,借应付账款贷库存商品, 然后再做发票的借库存商品贷应付账款。
2022-08-19
你好,都开成你们公司发票?
2021-12-27
同学,你好 一般开红字发票
2022-12-18
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