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进项税额已在申报增值税时抵扣,但是后期没有找到对应发票可以入账怎么处理

2023-04-14 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:26

你好你是说发票丢了是吗?

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:27

对,发票找不到了,是员工报销的那种

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:31

你好,你找对方给复印件给你。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:40

如果实在找不到,怎么调整分录

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:40

好,那你做红字分录冲减就可以了。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:41

增值税应该怎么报

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:44

您好,增值税申报的时候再付表2,填写进项税转出。

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快账用户9432 追问 2023-04-14 10:44

可以在4月申报的时候填写进项税转出吗

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:46

你好,可以的。可以在4月申报的时候填写。

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2023-04-14
同学你好 直接做进去就可以
2023-06-14
当月没认证的,计入应交税费-待认证进项,就不会有差异了
2024-12-27
你好!税法上也只规定了要复印件。没有说复印件也没有怎么处理 不过实操中,你什么都没有,税务局大概率不让你抵扣
2023-11-23
您好,思路就是哪里有错,就在以后月份更正哪里即可。 增值税申报表抵扣了作废的,那么就需要转出进项税,和账面保持一致。再根据账面的去申报所得税。从而都保持一致即可。
2023-12-28
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