您好,同学,可以这样处理的

您好,老师,我们公司帮学校做视频拍摄,现在只收到学校发过来的50%金额,开票时需要在备注那注明这笔钱是服务款的50%吗?收到对方付一半服务费时做账时也是借:银行存款贷:主营业务收应交增值税吗?
老师请问下,我们是出售需要安排调试服务非标设备公司,我们在金蝶系统确认时,是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢?如果是按销售出库确认,那出库时会计分录应为:借:合同资产 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 开票时:借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入,这样对吗?在销售出库时不产生纳税义务,在实际开票时才产生,这样可以吗?
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
老师,您好,我公司土地出租,现在收到对方预付款(租期10年),已经给对方公司开具增值税专票,我转收入的时候是一次性做收入还是应该10年租金分摊到每个月入收入呢? (1)借:银行存款 240万 贷:预收账款 240万 借:预收账款 240万 贷:主营业务收入 228.57万 应交税费-增值税-未交增值税 11.43 (2)借:银行存款 240万 贷:预收账款 240万 借:预收账款 2万(10年240万,一个月分摊金额2万) 贷:主营业务收入 1.90万 应交税费-增值税-未交增值税 0.1万
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
电缆沟改造项目给甲方开票应该开几个点的发票
单位已经帮个人申报个税了,导致收入高需要缴税,汇算清缴的时候可以删除一部分吗
去年考的中级,一次性通关,会计80财管62(20分题没答,不过最后一道题13分答了也是错)经济法68,税务师今年就差财务与会计了(三战),但是我相信今年没问题了。 因为想着一次性通关税务师会计,所以今年第一年考注会报了会计和财管。但是再两个月了,很明显来不及了,今年应当是考不过。我四五月份把学堂App的题都做完了,会计有一半的错题又刷了一遍,不过讲义和群里发的我没做。后面转做轻二了,但是会计轻二准确率太低了,重难点章节还没做就已经40%了,做完估计20%,但是学堂客观题全部做完准确率60%,财管准确率50%多,轻二财管我还没做呢,估计做了的话会比会计更低吧。
请问下老师我有笔7万没有开票的收入,是含税的,我现在要交增值税,是70000/1.01还是70000/1.03来交增值税呢
计提工资的时候社保个人部分算到费用里面吗?计提工资是应发工资数还是实发工资数
项目经理没有在本公司领工资,但是在结算的时候签字,然后我们在费用支付的时候补一张资金拨付单,怎么避免税务问题!
是小规模纳税人增值税现在不是按照1%税率征收吗?减免税的这个2%还用在凭证上体现吗?
老师我们公司有个项目甲方拨来款,但是怕我们私自用掉,所以要我们整6个月的定期存款,这个要怎么入账
老师,您好!请教一下老师 企业销售废料计入其他业务收入保没有结转其他业务成本,合理吗?因之前的成本全在生产成本中转入产成品成本了。 谢谢老师指导!
有限公司(自然人独资),现在想变更股东,想转让给一个法人股东60%,或者100%转给两个法人股东,哪种变更好一点?目前没有未分配利润。